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  会计(jì)和审计哪个发展(zhǎn)前景比较好些,会计和审计哪个发(fā)展前(qián)景比(bǐ)较好一点是问:审计和会计哪个好(hǎo)就业会计(jì)专业(yè)人员目前较为饱和,就业质量不高,都(dōu)为较小型的单位的。

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会计和审计哪个发展前景比较好(hǎo)些(xiē),会计(jì)和审计哪个发展(zhǎn)前景(jǐng)比(bǐ)较好一点

  问:审计和会计哪(nǎ)个好就(jiù)业(yè)

  会计专(zhuān)业人员(yuán)目前较(jiào)为饱(bǎo)和,就业质量不高(gāo),都为(wèi)较小型的(de)单位。

  而审计(jì)专业,尤其是(shì)重点学(xué)校的审计专业就业质量较(jiào)高,考(kǎo)取公务员的机会较多,有更好的发展前(qián)景(jǐng)。

  审计和会计各有长短,学会计比(bǐ)较简单(dān),先做帐,考(kǎo)升级,初(chū)级(jí)、中级、高级(jí)会计师,隔两(liǎng)年(nián)跳(tiào)个槽,或(huò)者在有前景的单位(wèi)打升级(jí),待遇(yù)都(dōu)不(bù)错。

  审计可以去(qù)会(huì)计事务所工(gōng)作,把注(zhù)册会(huì)计师(shī)考(kǎo)下来,出来后到大(dà)型企(qǐ)业做财(cái)务经理(lǐ)什(shén)么(me)的,路线要高端些(xiē),难度也要高(gāo),因(yīn)为注会不是(shì)很好考,事务所的工作(zuò)压力也比(bǐ)较大(dà)。

  具体来说:

  1、论就业机(jī)会,会计专业的就业单(dān)位较多,审计专(zhuān)业的就(jiù)业单(dān)位较(jiào)少。

  2、论就业优劣,会计专业人员目前较(jiào)为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型的单位,工资(zī)较低。

  而审计专业,尤其是(shì)重点学校的(de)审计专业就业(yè)质(zhì)量较高(gāo),考取(qǔ)公务(wù)员的(de)机(jī)会(huì)较多,有更好的(de)发展前景。

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会计(jì)和审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好(hǎo)?

  审计。

  1、审计和会(huì)计(jì)事(shì)相(xiāng)同的,都是以会计理论(lùn)为基(jī)础的。

  简单类比,会计就是直(zhí)接记(jì)账(zhàng),而审计就是对会计(jì)所记账(zhàng)目的检查、监(jiān)督(dū)。

  会计接触面比较(jiào)窄,具体工作内(nèi)容没有太多创(chuàng)新的空间。

  只要具备基本的财务、税务知识就能应(yīng)付。

  而审计行业对(duì)人的素质(zhì)要求非(fēi)常高。

  可能接触到生产(chǎn)、金(jīn)融(róng)证券、房地产等各类(lèi)行(xíng)业客(kè)户,即使是内部(bù)审(shěn)计,也需要涉(shè)及(jí)对整个企业业务的了解,需要有全(quán)局观,对各类(lèi)技术涉猎(liè)面广,容易转型和多角(jiǎo)度发(fā)展。

  2、从(cóng)就业前景,审(shěn)计与会计属(shǔ)于一个专(zhuān)业大类(lèi),就业广泛(fàn)性方面(miàn)不(bù)如会计,毕竟(jìng)财(cái)务是企业职(zhí)能的必备,而审计(jì)却不一(yī)定,单位内部配备审计的毕竟是少数(shù),更(gèng)多的是会计师(shī)事务所(suǒ)和政(zhèng)府单位。

  相对适应面(miàn)就(jiù)窄(zhǎi)了很(hěn)多。

  3、审计专业未(wèi)来的就业方向

  (1)政府审计:对政府财(cái)政资金的(de)使用进行监督(dū)的工(gōng)作(zuò)内容。

  工作(zuò)比较累,经常(cháng)会(huì)加班,但(dàn)福(fú)利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务所:事(shì)务所人员非常累,一年出差200-300天左(zuǒ)右非常常(cháng)见。

  经常一(yī)个(gè)项(xiàng)目完成直(zhí)接飞到另外一个项目上(shàng)。

  (3)企(qǐ)业内部审计:内审在国内企(qǐ)业一般处于边缘化的部门,升职空间不大。

  但会计和审计只是职业中的铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些,铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢一个过程,未来发展还(hái)有很(hěn)长的路要走(zǒu),关于(yú)审计与会计隐嫌友可以考(kǎo)的证书,二者(zhě)领域内的职称类证书是必须要的(de)考(kǎo)的!

  共同都可以考(kǎo)的证书(shū)是(shì)注(zhù)册(cè)会计师,注册会计师证书涵盖的内容比较广,会计、审计的内(nèi)容都是包括的,所以难度(dù)是非常大的!

  注(zhù)册(cè)会(huì)计师拥有在审计报报告上签字的唯一权利,注册会计师的方向(xiàng)是审计的方向,想要进入会计师(shī)事务所工作(zuò)的考生,注会(huì)证书可以说是(shì)非常好的敲门(mén)砖!在事务所累计(jì)的经(jīng)验是非常好的跳(tiào)板!

  一、审计与(yǔ)会计的(de)联系

  1.审(shěn)计(jì)主要是对、和会计报表等财务会计资(zī)料及其所反(fǎn)映的财政、财务收支(zhī)活动的真(zhēn)实(shí)、合(hé)法、效(xiào)益(yì)进行审查和评价。

  审计(jì)需要以(yǐ)会计资料为前提(tí)和基础(chǔ),离开了(le)财务会(huì)计资料,审计工作很难进行。

  2.会计活动是经济管理的重要组成部分,它本身(shēn)是(shì)审计监督的主(zhǔ)要对象。

  在审计产生之初,审计人员主要从审查会计资料入手,对会计资料(liào)中反映的问题进行审查。

  二、审计与会计的区别

  1.产生的前提(tí)不同

  会计(jì)是为(wèi)了加(jiā)强经济管理,适(shì)应对(duì)劳动(dòng)耗费和(hé)劳动成(chéng)果进(jìn)行核(hé)算和分析的(de)需要而(ér)产生的;审(shěn)计是因经济监督(dū)的需(xū)要(yào),即为了确定经营者或其(qí)他受托管理者的经济责(zé)任的需(xū)要而产生的(de)。

  2.两者(zhě)性质(zhì)不同

  会计(jì)是经营管理的重要组成部(bù)分,主要是对生产经营(yíng)或管理过程进行反映和监督;审计则处于具体的(de)经营管(guǎn)理之外,是经济监(jiān)督的重要组成部分,主要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合法(fǎ)和效益(yì)进行审查,具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两者对象不同

  会计的对象主要(yào)是(shì)资金运动过程(chéng),审计的对象主要是会计资料和(hé)其他经济(jì)信息所反(fǎn)映的经(jīng)济活动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系由会(huì)计(jì)核算(suàn)、会计分(fēn)析、会计(jì)检查(chá)三部分组成,包(bāo)括了记账(zhàng)、算账、报(bào)账、用账、查(chá)账等内容,其(qí)中包括(kuò)设(shè)置(zhì)账户、复(fù)式记账、填制凭证(zhèng)、登记(jì)账簿、成本计算、财(cái)产清查(chá)、会计报表等方(fāng)法,其目的(de)是(shì)为(wèi)管理(lǐ)和决策(cè)提供必须的(de)资(zī)料和信(xìn)息。

  (2)审计(jì)方法(fǎ)体(tǐ)系由规划(huà)方法、实施方法、管理方法等组成,而实施方法主(zhǔ)要是为了确定(dìng)审(shěn)计事项、收集、对照标(biāo)准评价,提出与决定(dìng),使用资料检(jiǎn)查法、实物检查法、审计调(diào)查法、审计分析法、审计抽(chōu)样法等(děng),其(qí)目的是为了对被审(shěn)计对(duì)象(xiàng)进行全面(miàn)评价提(tí)供证据而(ér)采(cǎi)取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计(jì)的基(jī)本职能(néng)是对经(jīng)济(jì)活动过程的记录、计算、反(fǎn)映和监督;审计的基(jī)本(běn)职(zhí)能(néng)是监(jiān)督,此外(wài)还包(bāo)括评价(jià)和者卜公证。

  (2)会计虽说也(yě)具有监督职能,但这(zhè)种监督是一(yī)种自我监督行为(wèi),主要通过会计检查(chá)来(lái)实现(xiàn),针对会计(jì)业务活动本身,而(ér)审(shěn)计,既包(bāo)含了(le)检查,又包括了对计算行为及所有(yǒu)的经济活动(dòng)进行实(shí)地考察、调查、分析、检验,即含审核(hé)稽查计(jì)算之意。

  (3)会计检查只是各个(gè)单位(wèi)财(cái)会部门的(de)附带职能,而审计是独(dú)立于财会部分之外的专职(zhí)监督检查(chá);会计(jì)检查的(de)目(mù)的主(zhǔ)要(yào)是为了保证(zhèng)会(huì)计资(zī)料的真实性和(hé)准(zhǔn)确性。

  其检查范围(wéi)灶槐、深度、方式(shì)均受(shòu)到限制,而审计的目的在(zài)于证实财政(zhèng)、财务(wù)收(shōu)支的真实、合(hé)法、效益,审计检查会(huì)计资料只是实现审(shěn)计(jì)目的(de)的(de)手(shǒu)段之一,但不是惟一的手段。

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